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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3744
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 雨鞋 雨靴 | 8 | 256.0 | 回力/Warrior\雨鞋 | 验收通过 | |
| 2 | 图形 雨衣 雨衣 | 40 | 3400.0 | 图形\雨衣 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 A4总分类账(明细账) | 12 | 2376.0 | 西玛/simaa\A4总分类账(明细账) | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光/M G AS33A40110 3X3四分条优事贴100页 | 25 | 75.0 | 晨光/M G\AS33A40110 | 验收通过 | |
| 5 | 天堂伞 13052E 雨伞 | 6 | 120.0 | 天堂伞\13052E | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8563 黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 8 | 71.2 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3421 牛皮信封(米黄色)-3号(20个/包) | 9 | 45.0 | 得力/deli\3421 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |