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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6458
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂 TRS015 雨衣 雨衣 | 6 | 348.0 | 天堂/PARADISE\TRS015 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池转换器 南孚电池 | 1 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号、7号 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 BT2610 卷筒纸 | 20 | 580.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2610 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT18098 抽纸 | 24 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1500.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-609 接线板 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 7 | 榄菊 室内除臭/芳香用品 | 4 | 1200.0 | 榄菊/Lanju\榄菊杀虫剂 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 1 | 270.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |