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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1589X****10401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛 NO.****.09700 墨粉/碳粉 | 莱盛/LaserNO.****.09700 | 支 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 富士通 DPK700 色带/碳带 | 富士通/FujitsuDPK700 | 支 | 3.00 | 35 | 105 |
| 3 | 金士顿 DT101G2 金士顿 DT101G2 金士顿/Kingston DT101G2(32G) U盘 | 金士顿/KingstonDT101G2 | 只 | 2.00 | 70 | 140 |
| 4 | 宝**适用HP12A硒鼓Q2612A硒鼓HP1020plus易加粉LBP2900惠普m1005mfp佳能hp1010墨盒1018打印机1022晒鼓 | 宝**/POLYCOMHP2612A | 支 | 4.00 | 180 | 720 |
| 5 | 兄弟/brother DR-2350 黑色硒鼓 鼓芯 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢琳惠
联系电话: 139****2020
传真:
地址: ****财政所
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: