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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4652
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7983 胶装本 | 100 | 150.0 | 得力/deli\7983 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92554 普通干电池 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYREH61 A4无酸牛皮纸档案盒 6厘米10只 | 3 | 147.0 | 晨光/M G\APYREH61 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |