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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 航空杯一次性杯子塑料杯 | A03663 | 件 | 8.00 | 115 | 920 |
| 2 | 蓓丽尔 20包 擦手纸 | 蓓丽尔/BeiLiEr20包 | 件 | 20.00 | 120 | 2400 |
| 3 | 于山贡水 500ml 矿泉水/纯净水 | 于山贡水500ml | 件 | 15.00 | 14.5 | 217.5 |
| 4 | 南孚 碱性电池 5号 7号电池1节装 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 250.00 | 2.1 | 525 |
| 5 | 晨光 XPMV7403 勾线笔 | 晨光/M GXPMV7403 | 盒 | 25.00 | 15.48 | 387 |
| 6 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 60.00 | 12 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾小明
联系电话: ****075****
传真:
地址: **县贡江镇红军大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇尚林苑9#010107店铺(河堤路92-65号)