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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5478
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 胶棉拖把 | 2 | 96.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 2 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0037 回形针(200枚/筒) | 2 | 7.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 P07303 胶水 | 2 | 68.0 | 得力/deli\P07303 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2834-A 抽纸 | 10 | 280.0 | 维达/Vinda\V2834-A | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟/brother TN-1035 黑色墨粉盒 | 3 | 480.0 | 兄弟/BROTHER\TN-1035 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 中性笔12/盒 | 10 | 360.0 | 得力/deli\MG04-38 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7414莱茵河复印纸(A4-80g-8包)(箱) | 10 | 2030.1 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁纸杯 270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 10 | 305.0 | 妙洁/magic\270ML100只装一次性杯子大号增厚不渗漏 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛电源插座 | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\公牛电源插座 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |