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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2510605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫浴水箱 水箱 | 无品牌水箱 | 个 | 1.00 | 285 | 285 |
| 2 | 箭牌 基础材料 AG5840CP翻板去水器 | 箭牌AG5840CP | 个 | 45.00 | 46 | 2070 |
| 3 | 箭牌 ASG1002A 水管管材 防臭波纹管 | 箭牌/ARROWASG1002A | 根 | 45.00 | 49 | 2205 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁亮
联系电话: 187****6789
传真:
地址: **市**区八一北大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: