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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0862
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 用友 KPJ105 财会用品会计记账凭证打印纸A4竖版激光金额记账凭证纸 | 1 | 300.0 | 用友/yonyou\KPJ105 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒)票夹/长尾夹 | 2 | 41.8 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 用友 Z010122 7.0凭证装订封面 25套/包 单本A4粘贴单 | 15 | 180.0 | 三益档案/SANISY\Z010122 | 验收通过 | |
| 4 | 差旅费报销单 | 10 | 50.0 | 西玛/simaa\单据 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 6 | 60.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |