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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0544
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6817 白板笔 2.0mm 10支/盒 黑 | 5 | 75.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30933 品正封箱胶带 60mm*200y*45um(透明) (6卷/筒) | 5 | 480.0 | 得力/deli\30933 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30009 文具胶带/胶布 12mm*30y*38um(透明)(1卷/袋) | 20 | 20.0 | 得力/deli\30009 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 10盒装 办公用品 订书针 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |