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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5496
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 95 | 3325.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33388 中性笔 | 20 | 260.0 | 得力/deli\33388 | 验收通过 | |
| 3 | 爱丽思 压缩收纳 | 10 | 300.0 | 爱丽思/IRIS\TB-201741 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 10包*10片 湿巾 | 8 | 200.0 | 维达/Vinda\10包*10片 | 验收通过 | |
| 5 | 雷达 室内除臭/芳香用品 | 6 | 324.0 | 雷达/Raid\杀蟑气雾剂喷雾杀虫剂驱杀蟑螂一窝端连环杀600ml*2水基无香 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 分页纸/索引纸 | 15 | 1485.0 | 得力/deli\A4复印纸打印白纸70g整箱5包装 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 8 | 32.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |