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**********完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市**县
预算金额(元):1,100.00
成交时间:2025-07-09 07:35:33
采购人联系方式:金虎泰/189****2009
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子**(直接订购)
成交供应商:****
成交时间:2025-07-09 07:32
成交金额:1100.00,大写(人民币):壹仟壹佰元整。
| 1 | 得力/deli 拖把扫帚 1.2MM | 1.2MM | ¥99.0000 | 2 | ¥198.00 |
| 2 | 晨光大容量抽杆夹(白) | ADMN4279 | ¥35.0000 | 5 | ¥175.00 |
| 3 | 得力/deli 文件夹 NO.Q310 | NO.Q310 | ¥20.0000 | 5 | ¥100.00 |
| 4 | 拖把(大头) | 大头 | ¥18.0000 | 6 | ¥108.00 |
| 5 | 洁厕剂 | 3344 | ¥15.0000 | 4 | ¥60.00 |
| 6 | 档案盒(55MM) | 55mm | ¥12.0000 | 25 | ¥300.00 |
| 7 | A4小号抽杆夹10个 | 小号抽杆夹 | ¥10.0000 | 5 | ¥50.00 |
| 8 | 得力/deli 一次性手套 乳胶手套 | 乳胶手套 | ¥8.0000 | 2 | ¥16.00 |
| 9 | 得力/deli 毛巾/面巾/方巾 mabu | mabu | ¥8.0000 | 2 | ¥16.00 |
| 10 | 84消毒液 | 500ML | ¥4.0000 | 8 | ¥32.00 |
| 11 | 得力/deli 一次性手套 8719 | 8719 | ¥3.0000 | 4 | ¥12.00 |
| 12 | 得力/deli 电池-网超 南孚5号 | 南孚5号 | ¥2.7500 | 12 | ¥33.00 |
| 合计 | ¥1100.00 大写(人民币): 壹仟壹佰元整 | ||||
采购单位:****
2025年07月09日