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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8934
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 口哨 | 3 | 30.0 | A\6568 | 验收通过 | |
| 2 | 鸡毛毽子 | 15 | 75.0 | A\767 | 验收通过 | |
| 3 | 军棋 | 8 | 80.0 | A\8678 | 验收通过 | |
| 4 | 象棋 | 8 | 320.0 | A\6546 | 验收通过 | |
| 5 | 华士牌 乒乓球 | 30 | 60.0 | 华士牌\乒乓球 | 验收通过 | |
| 6 | 启恒 奖状 | 30 | 15.0 | 启恒\奖状 | 验收通过 | |
| 7 | 啦啦操花球 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 5 | 22.5 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 中性笔 0.5mm 黑色 | 15 | 22.5 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |