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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2877
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0010 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 2 | 冠宙 容器清洗机械/清洗机 | 1 | 1850.0 | 冠宙\洗车机 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8529A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7414 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池/电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 6 | 金号毛巾 GA1649 毛巾/面巾/方巾 | 70 | 896.0 | 金号毛巾\GA1649 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27021 文件袋/纽扣袋/透明袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\27021 | 验收通过 | |
| 9 | 环特 HT-A240L-001 垃圾桶 | 6 | 840.0 | 环特\HT-A240L-001 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |