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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4818
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT3200 抽纸 | 38 | 566.2 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 | 10 | 50.0 | 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 | 验收通过 | |
| 4 | 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 10 | 300.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63102 文件夹 | 200 | 600.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5302 文件夹 | 100 | 800.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 长尾票夹 | 10 | 185.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 雅诚德 502 茶杯 | 2 | 58.0 | 雅诚德/Arst\502 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 5 | 180.0 | 晨光/M G\ARP50901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 160.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5953 档案袋 | 120 | 120.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 活页替芯 | 8 | 256.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 15 | 枪手 杀虫剂 | 4 | 100.0 | 枪手/GUNNER\600ml*无味 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 6 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 17 | 立白 新金桔1kg 洗洁精 | 2 | 24.0 | 立白/Liby\新金桔1kg | 验收通过 | |
| 18 | 金**美 簸箕 | 1 | 15.0 | 金**美\RM40404 | 验收通过 | |
| 19 | 钻石牌 FS-35IIB 电风扇 | 2 | 396.0 | 钻石牌/DIAMOND\FS-35IIB | 验收通过 | |
| 20 | 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 1.555L*12 矿泉水/纯净水 | 7 | 224.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 1.555L*12 | 验收通过 | |
| 21 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 55 | 1760.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml | 验收通过 | |
| 22 | 好媳妇胶棉拖把 | 2 | 110.0 | 好媳妇\3596 | 验收通过 | |
| 23 | 妙洁塑杯80只*206ml | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\MDPD80-TR(S) | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |