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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2105
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 包装丝带 | 3 | 30.0 | 得力/deli\丝带 | 验收通过 | |
| 2 | 马利 磁性画框 | 20 | 600.0 | 马利/Marie's\一个装 | 验收通过 | |
| 3 | 千森 皱纹纸 | 3 | 150.0 | 千森\皱纹纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 儿童图画本 | 25 | 125.0 | 得力/deli\涂画本 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33602 5CM无痕双面胶带 | 5 | 75.0 | 得力/deli\33602 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33601 3CM透明无痕双面胶带 | 5 | 50.0 | 得力/deli\33601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 气球 | 8 | 160.0 | 得力/deli\气球 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 140.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 83639 卡纸 | 5 | 245.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 素描纸 | 22 | 220.0 | 得力/deli\73943 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |