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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1960
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APMV0906-80 马克笔 | 2 | 300.0 | 晨光/M G\APMV0906-80 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7060-24 水彩笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\7060-24 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP1008 中性笔 | 2 | 66.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64510 文件夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\64510 | 验收通过 | |
| 5 | 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 6 | 18.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 中国象棋 | 2 | 50.0 | 狂神\象棋系列 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 红领巾 | 20 | 40.0 | 得力/deli\50551 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 彩色复印纸 | 15 | 210.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 83639 卡纸 | 10 | 490.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 10 | 掌握 GCP21904 水彩笔 | 5 | 250.0 | 掌握/Grasp\GCP21904 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 31406 胶棒 | 5 | 62.5 | 得力/deli\31406 | 验收通过 | |
| 12 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 30406 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 素描纸 | 20 | 200.0 | 得力/deli\73943 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力3号国旗 | 2 | 90.0 | 得力/deli\3223 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92606 图钉/工字钉 | 20 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 海绵泡沫胶带 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30412泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 R32310 学生用笔记本 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\R32310 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0477 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |