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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********253002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雄冠 旗杆 旗帜 | 雄冠旗杆 | 根 | 6.00 | 38 | 228 |
| 2 | 苏诺 SN-0140 垃圾袋 | 苏诺SN-0140 | 捆 | 50.00 | 9 | 450 |
| 3 | 回力 HXL813 雨鞋 | 回力/WarriorHXL813 | 双 | 3.00 | 50 | 150 |
| 4 | 成佳 0025 PU/PVC笔记本 | 成佳0025 | 本 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 舒肤佳 柠檬**型108g 香皂 | 舒肤佳/safeguard柠檬**型108g | 块 | 30.00 | 4.2 | 126 |
| 6 | 得力9875秒干印油(红)(瓶) | 得力/deli9875 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 得力7838 白板擦带吸磁石/板擦带吸磁石 大号板擦颜色随机 | 得力/deli7838 | 个 | 30.00 | 4.9 | 147 |
| 8 | 得力7090固体胶棒 高粘度固体胶棒 15g无甲醛配方PVP材质办公用品 | 得力/deli7090 | 盒 | 50.00 | 2.3 | 115 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 栗洪峰
联系电话: 138****9312
传真:
地址: **市东四长路44号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: