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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6080
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 装订线材(扣针) | 1 | 18.0 | 得力/deli\回形针 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 钥匙盒 | 2 | 20.0 | 通用\定制 | 验收通过 | |
| 3 | 百达 怀表 | 2 | 60.0 | 百达\怀表 | 验收通过 | |
| 4 | 青联 单据/收据/凭证(粘贴单) | 100 | 500.0 | 青联/qinglian\青联 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 起钉器 | 2 | 12.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 7 | 雪尔 通用手套 | 2 | 10.0 | 雪尔\白手套 | 验收通过 | |
| 8 | 三益档案 7903 单据/收据/凭证 | 15 | 90.0 | 三益档案/SANISY\7903 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AJD95786 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\AJD95786 | 验收通过 | |
| 10 | 卡西欧 DY-120-GD 电子计算器 | 5 | 440.0 | 卡西欧/Casio\DY-120-GD | 验收通过 | |
| 11 | 水笔 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\AGPA4002 | 验收通过 | |
| 12 | 水笔 | 3 | 15.0 | 晨光/M G\AGPB4501 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |