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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0185
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5577 风琴包/事务包 | 2 | 47.2 | 得力/deli\5577 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30403 双面胶带 | 4 | 43.2 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 3 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 3 | 30.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A119 红色中性笔 | 2 | 23.0 | 得力/deli\A119 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7082-2H 铅笔 | 2 | 18.0 | 得力/deli\7082-2H | 验收通过 | |
| 6 | ** 檀香 | 10 | 78.0 | **\檀香 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 10 | 52.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 地板清洁剂 2kg/瓶 地板清洁剂 | 6 | 177.0 | 蓝月亮/Blue moon\地板清洁剂 2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 6 | 23.4 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3185 记事本 | 4 | 100.8 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S95 中性笔 | 2 | 72.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 63112 抽杆夹 | 12 | 210.0 | 得力/deli\63112 | 验收通过 | |
| 13 | 大为 P12 平板拖把 | 2 | 138.0 | 大为/Dawei\P12 | 验收通过 | |
| 14 | 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 5 | 137.0 | 榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器 | 验收通过 | |
| 15 | 舒布 抹布 抹布 | 6 | 37.2 | 舒布\抹布 | 验收通过 | |
| 16 | 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 12 | 372.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 17 | 公牛 GN-R322U 电源插座 排插 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-R322U | 验收通过 | |
| 18 | 高洁 300 纸杯 | 2 | 558.0 | 高洁\300 | 验收通过 | |
| 19 | 利得 100*120 垃圾袋 | 2 | 580.0 | 利得\100*120 | 验收通过 | |
| 20 | 维达 200张*6包 抽纸 | 3 | 468.0 | 维达/Vinda\200张*6包 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5554 文件袋 | 12 | 79.2 | 得力/deli\5554 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 1511 电子计算器 | 1 | 42.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 57.5 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8552 彩色长尾票夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 S112 中性笔 | 6 | 137.4 | 得力/deli\S112 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0371 省力订书机 | 2 | 48.8 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |