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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2283
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 拉力绳 | 1 | 268.0 | 得力/deli\****353 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 十米跳绳 | 2 | 56.0 | 得力/deli\****686 | 验收通过 | |
| 3 | 海斯迪克 海绵吸水拖把 | 10 | 350.0 | 海斯迪克\****76575 | 验收通过 | |
| 4 | ** 喷漆 | 20 | 300.0 | **\42857 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 锄头 | 3 | 114.0 | 大卫\****646 | 验收通过 | |
| 6 | ** 黄油漆 | 2 | 480.0 | **\45677 | 验收通过 | |
| 7 | ** 雄黄驱蛇粉 | 20 | 960.0 | **\464646 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 篮球记分架 | 2 | 436.0 | 得力/deli\****546 | 验收通过 | |
| 9 | 乘功抹布 抹布 | 54 | 270.0 | 乘功抹布\edd666 | 验收通过 | |
| 10 | 劳工 水鞋 | 3 | 114.0 | 劳工\52000s | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 好皮本子 | 4 | 72.0 | 晨光/M G\56686 | 验收通过 | |
| 12 | 乐袋 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 乐袋\25588 | 验收通过 | |
| 13 | 劳工 **把 | 20 | 240.0 | 劳工\433333 | 验收通过 | |
| 14 | 劳工 抹布 | 31 | 170.5 | 劳工\****3233 | 验收通过 | |
| 15 | **白药/YUNNANBAIYAO 健齿护龈180g 牙膏 | 2 | 60.0 | **白药/YUNNANBAIYAO\健齿护龈180g | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |