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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9175
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9382 单据/收据/凭证 | 20 | 30.0 | 得力/deli\9382 | 验收通过 | |
| 2 | 华杰 HJ7775 2245*75*310mm 档案盒 | 48 | 432.0 | 华杰\HJ7775 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 300.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4 108g 彩色复印纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\A4 108g | 验收通过 | |
| 5 | 得力5622es 35mm档案盒(1个) | 24 | 144.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli5622档案盒(蓝)(只) | 32 | 144.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 高粘度普通实用型液体胶/胶水 | 12 | 18.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |