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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1795
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 20 | 90.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\ASS91307 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 10 | 32.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 GP108 中性笔 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\GP108 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1296 档案盒 | 20 | 360.0 | 齐心/Comix\A1296 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5953 档案袋 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 7 | 科美特 网袋 | 100 | 200.0 | 科美特\MKT10 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APY1E00AJ 记事本 | 20 | 320.0 | 晨光/M G\APY1E00AJ | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7427 A3打印/复印纸 | 4 | 672.0 | 得力/deli\7428 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 三层资料架 | 2 | 130.0 | 得力/deli\9307 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 FA560 学生用笔记本 | 10 | 50.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A1242 档案盒 | 20 | 160.0 | 齐心/Comix\A1242 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GAPYRC61200 档案盒 | 4 | 168.0 | 晨光/M G\GAPYRC61200 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 资料册 | 5 | 300.0 | 得力/deli\A4664 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |