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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1165D****5401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DEH-204AX 硒鼓 | 得力/deliDEH-204AX | 个 | 3.00 | 170 | 510 |
| 2 | 得力 ww762****14170 别针/回形针/大头针 | 得力/deliww762****14170 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | 洁丽雅 ZZ6NXaMN 抹布 | 洁丽雅/graceZZ6NXaMN | 条 | 1.00 | 4 | 4 |
| 4 | 雕牌 1.5kg/瓶装 洗洁精(1.5kg) | 雕牌1.5kg/瓶装 | 瓶 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 得力 5007 资料册(60) | 得力/deli5007 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 晨光 ASG97175 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG97175 | 盒 | 1.00 | 32 | 32 |
| 7 | 美家日记 抹布 | 美家日记抹布 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
| 8 | 广友 单据/收据/凭证 | 广友凭证 | 包 | 5.00 | 16 | 80 |
| 9 | 美家生活 M****4011 旋转拖把 | 美家生活/HOME MAIDM****4011 | 个 | 3.00 | 12 | 36 |
| 10 | 晨光 MG7103 胶水 | 晨光/M GMG7103 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 11 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 瓶 | 2.00 | 12 | 24 |
| 12 | 离草 JDBG026 bopp胶带 | 离草JDBG026 | 个 | 4.00 | 9 | 36 |
| 13 | 初工 S-CG-SX90P 锁芯 | 初工S-CG-SX90P | 件 | 5.00 | 20 | 100 |
| 14 | 晗畅 铁撮子 簸箕 | 晗畅铁撮子 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 15 | 蓝月亮地板清洁剂 洁瓷剂 | 蓝月亮/Blue moon蓝月亮地板清洁剂 | 瓶 | 18.00 | 6 | 108 |
| 16 | 太太乐 TS108 扫把 | 太太乐TS108 | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
| 17 | 得力 78205 票夹/长尾夹 | 得力/deli78205 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 18 | 佳妍佳妍蜂窝灯笼10个装 灯笼 | 佳妍佳妍佳妍蜂窝灯笼10个装 | 串 | 10.00 | 15 | 150 |
| 19 | 迪普尔 JQ5-1-10 灯笼 | 迪普尔JQ5-1-10 | 串 | 6.00 | 25 | 150 |
| 20 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 21 | 苏诺 SN-0804 钢丝球 | 苏诺SN-0804 | 包 | 6.00 | 6 | 36 |
| 22 | 大卫 p12 平板拖把 | 大卫p12 | 把 | 2.00 | 45 | 90 |
| 23 | 立白洗洁精 洗洁精 | 立白/Liby立白洗洁精 | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
| 24 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovoDB85 | 台 | 1.00 | 200 | 200 |
| 25 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 26 | 晨光 AJD957T8 双面胶带 | 晨光/M GAJD957T8 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 27 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 件 | 40.00 | 10 | 400 |
| 28 | 得力 8520A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520A | 筒 | 4.00 | 8 | 32 |
| 29 | 得力 5680 档案盒(5.5) | 得力/deli5680 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 30 | 喜润家 60cm 平板拖把 平板拖把 | 喜润家/CIRY60cm 平板拖把 | 把 | 18.00 | 20 | 360 |
| 31 | 得力 8550S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8550S | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 32 | 得力 JT123 胶水 | 得力/deliJT123 | 瓶 | 5.00 | 2 | 10 |
| 33 | 三年二班 ****622 名片盒/本/夹/册 | 三年二班****622 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
| 34 | 齐心 QW324A 名片盒/本/夹/册 | 齐心/ComixQW324A | 个 | 200.00 | 2 | 400 |
| 35 | 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJDN7604 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 36 | 法拉蒙 FLM-JSB-21743 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-JSB-21743 | 本 | 32.00 | 10 | 320 |
| 37 | 雷仕顿 01 扫把 | 雷仕顿01 | 把 | 18.00 | 20 | 360 |
| 38 | ** 84消毒液800ML 家居消毒液 | **84消毒液800ML | 箱 | 1.00 | 150 | 150 |
| 39 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 40 | 奥妙 洗衣液套装 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO洗衣液套装 | 瓶 | 2.00 | 45 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿卜来提﹒图尔荪托合提
联系电话: 187****3378
传真:
地址: **县古则路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: