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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********476********2025001812
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9870 ** | 得力/deli9870, | 盒 | 6.00 | 8 | 48 |
| 2 | 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda4层200克*10卷, | 提 | 6.00 | 29 | 174 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 支 | 36.00 | 2.5 | 90 |
| 4 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6, | 盒 | 12.00 | 2 | 24 |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683, | 个 | 5.00 | 11.5 | 57.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王小萤
联系电话: 085****31590
传真:
地址: **市**区洛平新区财政大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: