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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):3,073.00
成交时间:2025-07-01 08:57:26
采购人联系方式:****/****989
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-28371
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-07-01 08:57:26
成交金额:3073.00,大写(人民币):叁仟零柒拾叁元整。
| 1 | 中华复印纸 | A4/70克 | ¥200.0000 | 4 | ¥800.00 |
| 2 | A4静电复印纸 | A4 | ¥195.0000 | 4 | ¥780.00 |
| 3 | 财务凭证装订机 热熔铆管 | 3853 | ¥90.0000 | 1 | ¥90.00 |
| 4 | 保温壶电壶大容量玻璃内胆按压保温瓶3.2L | L110 | ¥85.0000 | 1 | ¥85.00 |
| 5 | 大扫把 | 0236 | ¥25.0000 | 10 | ¥250.00 |
| 6 | 笔芯 晨光/M G MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 拔盖子弹头笔芯 签字笔替芯 水笔芯 Q7/ 6600/33109适用 20支/盒 | MG6102 | ¥20.0000 | 10 | ¥200.00 |
| 7 | 笔记本 | 208-25 | ¥15.0000 | 1 | ¥15.00 |
| 8 | 得力(deli) 得力8555 19mm彩色长尾夹 1盒装 | 8555 | ¥15.0000 | 1 | ¥15.00 |
| 9 | 档案盒 得力(deli)5602 35mm | 5602 | ¥12.9000 | 20 | ¥258.00 |
| 10 | 木杆棉线拖把 | 0489 | ¥10.0000 | 10 | ¥100.00 |
| 11 | 背心式垃圾袋 | 36# | ¥6.5000 | 10 | ¥65.00 |
| 12 | 干电池+南孚+5号+电池 五号碱性 聚能环4代 | 5号 | ¥6.0000 | 20 | ¥120.00 |
| 13 | 肥皂 | 252g | ¥6.0000 | 20 | ¥120.00 |
| 14 | 会议记录本 | HY10A | ¥3.0000 | 5 | ¥15.00 |
| 15 | 洗衣粉雕牌 218g 汰渍洗衣粉净白去渍 | 218g | ¥2.8000 | 20 | ¥56.00 |
| 16 | 双头记号笔 | 6824 | ¥2.0000 | 20 | ¥40.00 |
| 17 | 胶棒/固体胶/胶水 得力7302液体胶水 50ml 1支 | 7302 | ¥2.0000 | 20 | ¥40.00 |
| 18 | 得力/deli (6600ES) 中性笔 黑色 0.5mm | 6600ES(黑色) | ¥1.0000 | 24 | ¥24.00 |
| 合计 | ¥3073.00 大写(人民币): 叁仟零柒拾叁元整 | ||||
采购单位:****
2025年07月09日