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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95074 晨光A4透明纽扣袋ADM95074 | 60 | 90.0 | 晨光/M G\ADM95074 | 验收通过 | |
| 2 | 固成 GC****0411 垃圾袋 | 10 | 80.0 | 固成\GC****0411 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 9 | 72.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 4 | 维达/Vinda 超韧3层130抽6包 抽纸 | 6 | 108.0 | 维达/Vinda\超韧3层130抽6包 | 验收通过 | |
| 5 | 润本 小熊蚊香液加热器 电驱蚊器 | 4 | 36.0 | 润本/RUNBEN\小熊蚊香液加热器 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 72561 风琴包/事务包 | 1 | 32.0 | 得力/deli\72561 | 验收通过 | |
| 7 | 洗衣液/洗衣粉 超能 植翠低泡(柔顺舒适)3.5kg 洗衣液 | 2 | 99.8 | 超能\植翠低泡(柔顺舒适)3.5kg | 验收通过 | |
| 8 | 公牛GN-604排插 | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |