邵阳市新邵县医疗保障局关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月09日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4580

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 飞利浦 27A电池 9 135.0 飞利浦/Philips\27A 验收通过
2 德仕通 党徽 30 165.0 德仕通/DSTON\DST-DH-01 验收通过
3 TANGO TANGO 天章8K彩色卡纸硬卡纸加厚8K纸 彩色封面纸彩纸儿童学生手工折纸剪纸 十色纸混装230g50张/包P95312 6 210.0 TANGO\P95312 验收通过
4 利得 LD006 垃圾袋 5 110.0 利得\LD006 验收通过
5 娃哈哈 纯净水1件 6 270.0 娃哈哈\596ml 验收通过
6 心相印 XJB040 湿巾 10 200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XJB040 验收通过
7 将军峰 茶叶 4 400.0 将军峰\100g 验收通过
8 得力 5845 公文包 文件袋 得力5845手提拉链袋 10 200.0 得力/deli\5845 验收通过
9 齐心 C335 纽扣文件袋 100 150.0 齐心/Comix\C335 验收通过
10 得力 7403 打印/复印纸 10 2180.0 得力/deli\7403 验收通过
11 TANGO 天章新绿天章A4 粉红色 彩色复印纸打印纸 彩纸彩色卡纸非硬 儿童手工折纸剪纸 浅粉色 70g 500张P65394 12 360.0 TANGO\P65394 验收通过
12 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 12 108.0 得力/deli\0014 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 刘梦瑶





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2025-07-09
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