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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB184802X****8601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 账本/账册 16-279彩色a4卡纸 彩色封皮纸 | 晨光/M G16-279 | 包 | 1.00 | 25 | 25 |
| 2 | 新世界 A3彩色手工卡纸A3封面纸160克 | 新世界A3彩色卡纸 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 3 | 晨光 AJD97350 双面胶带 18mm*10y 10卷/包 双面胶 | 晨光/M GAJD97350 | 包 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 得力 得力2057美工刀办公刀具(银色)(把) | 得力/deli2057 | 把 | 14.00 | 12 | 168 |
| 5 | 得力 7093 得力/deli 7093得力固体胶胶棒办公财务高粘度 胶水/胶棒 | 得力/deli7093 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 得力 6047 得力6047剪刀(混)(把) | 得力/deli6047 | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 7 | 得力/deli 78401 切割垫板 桌垫 | 得力/deli78401 | 件 | 14.00 | 25 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜伟霞
联系电话: 150****9694
传真:
地址: 第五师八十六团**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: