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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 97408 胶棒 晨光(M G)50ml高粘度液体胶时尚透明力胶水 | 晨光/M G97408 | 个 | 13.00 | 20 | 260 |
| 2 | 千居美 道路标线涂料 油漆 | 千居美道路标线涂料 | 桶 | 11.00 | 170 | 1870 |
| 3 | 三峡 油漆 | 三峡油漆 | 桶 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 4 | 晨光 AJDN7605 玻璃布胶带 | 晨光/M GAJDN7605 | 卷 | 12.00 | 20 | 240 |
| 5 | 领象 LX-S07 领象 环卫扫把笤帚扫帚 扫马路竹扫把 竹扫帚大扫把高1.7米竹编款 | 领象LX-S07 | 把 | 15.00 | 42 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吾哈尼沙﹒艾麦尼亚孜
联系电话: 130****2784
传真:
地址: **市伊里其乡肖拉克路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: