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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1965
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 玻璃杯 玻璃杯 | 20 | 300.0 | 富光\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 毛条 | 20 | 316.0 | 洁丽雅/grace\一条 | 验收通过 | |
| 3 | **三七 180 牙膏 | 20 | 160.0 | **三七\180 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |