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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1620
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S681 钢笔 | 54 | 583.2 | 得力/deli\S681 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 板羽球拍 | 96 | 1200.0 | 狂神\板羽球拍 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5620 牛皮纸档案盒(黄)(单位:袋)10个/袋 | 72 | 1944.0 | 得力/deli\5620 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2802 翻页激光笔 30m (单位:支) 黑 | 24 | 885.6 | 得力/deli\2802 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 v2889 抽纸 超韧系列软抽3层120抽*8包 | 64 | 1408.0 | 维达/Vinda\v2889 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APY90771 加厚硬A4彩色卡纸多功能手工纸 | 52 | 442.0 | 晨光/M G\APY90771 | 验收通过 | |
| 7 | 富尼 磁性贴 | 48 | 768.0 | 富尼\磁性贴 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |