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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3929
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 100 | 890.0 | 晨光/M G\ADM95288 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BP140 PU/PVC笔记本 | 88 | 880.0 | 得力/deli\BP140 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 JA5751B 胶装本 | 90 | 900.0 | 晨光/M G\JA5751B | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 119 | 595.0 | 晨光/M G\RB5410 | 验收通过 | |
| 5 | 用友 账本/账册 | 40 | 800.0 | 用友/yonyou\KPJ101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A423 中性笔 | 47 | 235.0 | 得力/deli\A423 | 验收通过 | |
| 7 | 用友表单 KPJ501 出库单 | 200 | 400.0 | 用友表单\KPJ501 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9384 三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 12 | 36.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5501 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |