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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1525
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清扬 羽毛球拍 | 15 | 720.0 | 清扬/CLEAR\羽毛球拍 | 验收通过 | |
| 2 | 清扬 羽毛球 | 20 | 820.0 | 清扬/CLEAR\P65/9A | 验收通过 | |
| 3 | 清扬 篮球 | 15 | 900.0 | 清扬/CLEAR\587 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 信纸 | 20 | 40.0 | 得力/deli\3427 | 验收通过 | |
| 5 | 马利 画板/画架 | 10 | 800.0 | 马利/Marie's\G42160 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 素描/素写本 | 10 | 170.0 | 晨光/M G\M04260 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 中国象棋 | 6 | 210.0 | 得力/deli\象棋系列套装 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 记事本 | 10 | 230.0 | 晨光/M G\wb5401 | 验收通过 | |
| 9 | 硬卡纸手工纸A4纸儿童制作材料 | 10 | 199.5 | 咔巴熊\5268 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |