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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3483
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30409 胶带/胶纸/胶条 双面棉纸胶带高粘度强力白色 | 18 | 90.0 | 得力/deli\30409 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 素描/素写本 | 15 | 180.0 | 得力/deli\73614 | 验收通过 | |
| 3 | 清扬 羽毛球 | 15 | 615.0 | 清扬/CLEAR\P65/9A | 验收通过 | |
| 4 | 清扬 乒乓球拍 | 15 | 720.0 | 清扬/CLEAR\729 | 验收通过 | |
| 5 | 清扬 乒乓球 | 2 | 29.6 | 清扬/CLEAR\黄色白色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 PF1636 笔记本 | 15 | 147.0 | 得力/deli\PF1636 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL-70675 水彩笔 | 10 | 320.0 | 得力/deli\DL-70675 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7844 白板 | 1 | 80.0 | 得力/deli\7844 | 验收通过 | |
| 9 | 马利 画板/画架 | 7 | 560.0 | 马利/Marie's\G42160 | 验收通过 | |
| 10 | 硬卡纸手工纸A4纸儿童制作材料 | 10 | 199.5 | 咔巴熊\5268 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |