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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1026
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 水瓶塞/水瓶内胆 | 5 | 15.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD97320 胶带/胶纸/胶条 | 25 | 75.0 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0010 订书钉 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 起钉器 | 10 | 30.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S34 中性笔 | 1 | 31.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7654 软面抄 记事本 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8383 按扣档案袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 200抽 抽纸 | 2 | 480.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 72.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 10 | 一次性床单套件 | 20 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADG98924 翻页激光笔 | 1 | 90.0 | 晨光/M G\ADG98924 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 19206 纸杯 | 20 | 200.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7084-2B 铅笔 | 6 | 108.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYD1K78A PU/PVC笔记本 | 20 | 560.0 | 晨光/M G\APYD1K78A | 验收通过 | |
| 15 | 谢裕大 谢裕大**毛峰绿茶春茶雨后明后****特产茶叶500g | 3 | 600.0 | 谢裕大\**毛峰 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 无 美工刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\2092 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 报告夹 | 20 | 60.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 19 | 抹布百洁布 抹布 | 3 | 30.0 | 无品牌\抹布百洁布 | 验收通过 | |
| 20 | 誉品 60mm*150m 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 27.0 | 誉品\60mm*150m | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
| 22 | 得力 33097 固体胶胶水 | 48 | 144.0 | 得力/deli\33097 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 2 | 168.0 | 晨光/M G\ADMN4022 | 验收通过 | |
| 25 | 得力19350挂钩_0.5kg(白色)(6只/卡)*5 挂钩/粘钩 | 3 | 72.0 | 得力/deli\得力19350挂钩_0.5kg(白色)(6只/卡)*5 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |