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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4545
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 4 | 32.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图(PANTUM)原装耗材 墨粉盒/硒鼓组件 DO-400硒鼓组件 适用M6700 P3010 | 1 | 260.0 | 奔图/Pantum\DO-400 | 验收通过 | |
| 4 | 忆捷(EAGET)USB3.0 U盘 F60 | 2 | 356.0 | 忆捷\F60 | 验收通过 | |
| 5 | 得力9868快干**(只) | 3 | 29.1 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光牛津布手提收纳包ADM92934 | 5 | 192.65 | 晨光/M G\ADM92934 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1542A 语音计算器 211x154x41mm (单位:个) 金 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1542A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |