亳州学院关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年07月10日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年7月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASC99318 聘书 10 90.0 晨光/M G\ASC99318 验收通过
2 脉动 脉动 3 180.0 脉动/MIZONE\1L 验收通过
3 嘉柏兰 小风扇 3 234.0 嘉柏兰\小风扇 验收通过
4 得力 5685 档案盒 10 210.0 得力/deli\5685 验收通过
5 得力 6001 剪刀 2 20.0 得力/deli\6001 验收通过
6 晨光 ASC99325 荣誉证书 6 150.0 晨光/M G\ASC99325 验收通过
7 得力 71115 橡皮.磨砂橡皮 10 30.0 得力/deli\71115 验收通过
8 锐捷 RG-EW3000GX 智能路由器,无线路由器 1 375.0 锐捷/ruijie\RG-EW3000GX 验收通过
9 天威 PR-LD2451E鼓组件 成像鼓,鼓组件 1 160.0 天威/PRINT-RITE\PR-LD2451E鼓组件 验收通过
10 娃哈哈 矿泉水 10 380.0 娃哈哈\矿泉水 验收通过
11 莱盛 01.****.1030A 墨粉/碳粉 5 300.0 莱盛/Laser\01.****.1030A 验收通过
12 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli\0018 验收通过
13 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 5 20.0 得力/deli\7730 验收通过
14 得力 21583 便签本/便条纸/N次贴 4 12.0 得力/deli\21583 验收通过
15 维达 80片装 湿巾 10 150.0 维达/Vinda\80片装 验收通过
16 得力 0641 卷笔刀/削笔器,铅笔削 3 48.0 得力/deli\0641 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 谢艳军





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2025-07-10
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