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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9034
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 欧标 A1173 幼儿园毕业证书/结业证书/离园纪念册/留念册 | 135 | 715.5 | 欧标\A1173 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 DA4015 垃圾袋 | 13 | 240.5 | 兰诗\DA4015 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 32.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 4层 180g*10卷 卷筒纸 | 11 | 297.0 | 维达/Vinda\4层 180g*10卷 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫亿利 厕芳净 油污清洁剂 | 1 | 40.0 | 鑫亿利\厕芳净 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 125.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 7 | 鑫亿利 84消毒液 家居消毒液 消毒液 | 2 | 100.0 | 鑫亿利\84消毒液 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3232 奖状/证书 | 430 | 301.0 | 得力/deli\3232 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S25 中性笔 | 3 | 72.0 | 得力/deli\S25 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5855 报告夹 | 25 | 75.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |