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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********2514602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A3打印纸复印纸 | 齐心/ComixA3 | 包 | 15.00 | 39 | 585 |
| 2 | 得力 5531 得力/deli/5531 抽杆夹 (背宽10mm)a4拉杆夹办公用品学生用资料夹试卷夹/(1只 ) | 得力/deli5531 | 个 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 3 | 香蕉 CD-RW 光盘CD刻录 | 香蕉CD-RW | 片 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 健康抑菌洗手液 500g 免洗洗手液消毒凝胶75%酒精免洗手消毒液儿童杀菌 免洗手凝胶500ml | **白药/YUNNANBAIYAO健康抑菌洗手液 500g | 瓶 | 10.00 | 19 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于丽娜
联系电话: 159****9191
传真:
地址: **财富大路560号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: