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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0408
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 黑 中性笔(12支/盒)0.5mm | 24 | 24.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 1 | 9.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9863ES 印油/印泥/** 快干**(红)(只) | 2 | 10.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303S 胶水 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 1 | 3.5 | 得力/deli\7303S | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒 36g高粘度PVP固体胶水 | 1 | 3.42 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |