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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0970
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 DT200 卫生纸抽纸 | 8 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5590 文件袋 | 50 | 1300.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYD1K78 晨光普惠型皮面记事本18K120页APYD1K78 | 6 | 120.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
| 4 | 卡伊洁 冷水壶 | 1 | 35.0 | 卡伊洁\玻璃杯 1800ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7401 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7401 | 验收通过 | |
| 6 | 电子计算器 得力/deli 1555语音计算器 普通计算器(蓝灰) | 2 | 95.58 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克书法笔 | 1 | 75.0 | 宝克/Baoke\S-3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 49.5 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光A3钢制切纸刀ASSN2203 | 1 | 220.99 | 晨光/M G\ASSN2203 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GP1163 中性笔 | 80 | 212.0 | 晨光/M G\GP1163 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |