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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M070********00228
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0368 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 得力 30325 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30325 | 卷 | 1.00 | 39.75 | 39.75 |
| 3 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 5.00 | 28.68 | 143.4 |
| 4 | 得力 7303 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7303 | 支 | 5.00 | 3.9 | 19.5 |
| 5 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 得力 5684 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684 | 个 | 10.00 | 11.8 | 118 |
| 7 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 15.00 | 1.5 | 22.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****社区
联系电话: 079****9414
传真:
地址: **区八一四大道70号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市章****开发区东**大道东侧水墨兰庭4号楼901室
附件信息: