关于订书机的网上超市合同公告

发布时间: 2025年07月10日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M070********00228

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 0368 得力 0368 订书机 得力/deli0368 2.00 16 32
2 得力 30325 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um(6卷/筒) 得力/deli30325 1.00 39.75 39.75
3 晨光 K-35 中性笔 晨光/M GK-35 5.00 28.68 143.4
4 得力 7303 得力7303液体胶(无色)(瓶) 得力/deli7303 5.00 3.9 19.5
5 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 南孚/NANFU5号 10.00 3 30
6 得力 5684 得力5684档案盒(蓝)(只) 得力/deli5684 10.00 11.8 118
7 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli0012 15.00 1.5 22.5

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: ****社区

联系电话: 079****9414

传真:

地址: **区八一四大道70号

2、供应商名称: ****

地址: **省**市章****开发区东**大道东侧水墨兰庭4号楼901室






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