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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0434
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPJ9601A 中性笔 签字笔 | 10 | 360.0 | 晨光/M G\AGPJ9601A | 验收通过 | |
| 2 | 斑马 秀丽笔 勾线笔 秀丽笔 | 6 | 288.0 | 斑马/ZEBRA\秀丽笔 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 PA02 档案盒 75MM | 100 | 1750.0 | 得力/deli\PA02 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 珊瑚海A3 70g 打印/复印纸 复印纸 A3复印纸 | 3 | 744.0 | 得力/deli\珊瑚海A3 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7402 打印/复印纸 | 8 | 1984.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |