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一、采购人名称: ********服务站)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********服务站****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB169********6801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光驱/刻录/DVD联想(Lenovo)TX800 外置光驱 | 联想/lenovoTX800 | 台 | 2.00 | 270 | 540 |
| 2 | 晨光 2142 替芯/铅芯 | 晨光/M G2142 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 3 | 文化用品>收纳/陈列用品>报告夹 得力/deli 63102 | 得力/deli63102 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 得力 0018 文化用品>装订用品>别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 联想 DVD-R 办公设备/耗材>磁盘刻录及存储设备>光盘 联想/Lenovo DVD-R | 联想/lenovoDVD-R | 盒 | 6.00 | 80 | 480 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 7 | 得力 5615 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 得力/deli 档案盒 5615 | 得力/deli5615 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********服务站)
联系人: 文雯(社会事务)
联系电话: 131****9989
传真:
地址: ****市**区137团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: