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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2278
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 按动中性笔12支/盒 | 6 | 141.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 FA560 学生用笔记本 | 120 | 360.0 | 得力/deli\FA560 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 0018 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27008 文件袋 | 5 | 80.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 5 | 祁峰/8K奖状(200张1件) | 5 | 400.0 | 祁峰\8K | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |