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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********2513002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三菱 UMN-105 中性笔 0.5mm黑笔签字笔水性笔 1支 | 三菱/uniUMN-105 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 得力 5524 拉链袋 文件袋 (混) | 得力/deli5524 | 只 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 得力 7902 皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) | 得力/deli7902 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周利娜
联系电话: 139****7237
传真:
地址: **东路1966号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: