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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB157********9002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
| 2 | 优和 徽章/纪念章 党徽 | 优和党徽 | 枚 | 40.00 | 1 | 40 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 24.00 | 1 | 24 |
| 4 | 晨光 AGP16614 中性笔芯 | 晨光/M GAGP16614 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 5 | 得力 5604 得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm | 得力/deli5604 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 6 | 得力 7093 得力7093固体胶胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 7 | 得力 报告夹拉杆夹抽杆夹585 | 得力/deli585 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 8 | 得力(deli) 0012 订书钉 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 盒 | 2.00 | 1.5 | 3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵建梅
联系电话: 177****9399
传真:
地址: ****农场**路209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: