开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025002026
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 3 | 锐进 HC-75 档案盒 | 锐进HC-75, | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 百利文 209 文件袋 | 百利文209, | 个 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 5 | 闪迪 SDDDC4-032G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDDDC4-032G-Z46, | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 岑银
联系电话: 177****6666
传真:
地址: **省**市桔山街道洒贡一组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: