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订单号:****
本次成交金额:¥30,000.00
采购单位:****
联系人:魏婷
联系电话:****240
成交供应商:****(普通合伙)
成交日期:2025年07月10日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求:对********事业单位2025年1月1日至2026年12月31日的财务支出进行内部审计, 主要审查内容: (一)财务报销支出的合法合规性,有无超标准、超范围支出的问题; (二)专项资金拨付使用的合规性。有无违规使用,拨付手续是否健全,有无违规挪用的问题; (三)固定资产购置和处置的审批手续及程序是否合规; ****政府采购项目的审批手续及程序是否合规; (五)执行国库集中支付和公务卡结算制度是否合规; (六)财务支出中有无其他违反财经政策规定的情况。
服务响应说明:完全响应