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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5940
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 XB5835 记事本 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\XB5835 | 验收通过 | |
| 2 | 百岁山 饮用天然矿泉水 矿泉水/纯净水 | 20 | 660.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 3073 垃圾袋 | 12 | 156.0 | 妙洁/magic\3073 | 验收通过 | |
| 4 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 20 | 360.0 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5108 档案盒 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli\8556A | 验收通过 | |
| 8 | 文骨 8202 文件袋 | 8 | 120.0 | 文骨\8202 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AHT99147 卷尺 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\AHT99147 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APYXKK71 单据/收据/凭证 | 20 | 50.0 | 晨光/M G\APYXKK71 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3585 彩色复印纸 | 6 | 180.0 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
| 12 | 妙洁 塑杯 | 2 | 400.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 13 | 枪手 **清爽香型 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 180.0 | 枪手/GUNNER\**清爽香型 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 20 | 260.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 15 | 爱上雨天 TP-A800 雨衣 | 12 | 216.0 | 爱上雨天\TP-A800 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 15 | 135.0 | 晨光/M G\ADM95090 | 验收通过 | |
| 17 | 西玛 账本/账册 | 2 | 360.0 | 西玛/simaa\财务软件专用账簿 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 33227 印油/印泥/** | 6 | 48.0 | 得力/deli\33227 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 12 | 216.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 AGPA4801 中性笔 | 6 | 132.0 | 晨光/M G\AGPA4801 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 ASS91468 剪刀 | 6 | 48.0 | 晨光/M G\ASS91468 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |